• 索引号: 011400835/2020-28011

    发文单位: 江陵县审计局

  • 发文日期: 2020-10-30

    效力状态: 有效

  • 主题分类: 政务公开

    发文字号:

江陵县审计局简介

发布时间:2020-10-30 09:06 | 字号:       | 分享:

机构职责:

一、主要职责:

贯彻落实党中央和省委、市委关于审计工作的方针政策和决策部署,落实县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。

(一)主管全县审计工作。负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)贯彻执行审计法律法规和方针政策,制定审计执法、审计管理制度办法并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

(三)向县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向县长提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委、县政府有关部门,乡镇(管理区)通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定:

国家有关重大政策措施贯彻落实情况;县本级预算执行情况和其他财政收支;县委、县政府各部门(含所属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;各乡镇(管理区)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;使用县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算;重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;县属国有企业和金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的县直企业和金融机构的资产、负债和损益;县政府管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定应由县审计局进行审计的其他事项。

(五)按规定对县管党政主要领导干部和其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(六)组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与县本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)对依法属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计工作进行业务指导和监督。

(九)对依法属于审计机关审计监督对象的社会审计机构出具的相关审计报告进行核查。

(十)指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十一)完成上级交办的其他任务。

(十二)职能转变。进一步完善审计管理体制,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

二、领导分工:

陈跃东,党组书记、局长,主持全面工作。

刘功唯,党组成员、副局长,负责基层党建、党风廉政建设、意识形态、绩效考核、文明创建、乡村振兴、法治建设、思想文化、信息宣传、综治信访维稳、人事财务、档案管理、计划与统计、企业服务、共青团、计生、保密及机关管理工作。分管办公室。

夏冬梅,党组成员、副局长,负责经济责任审计业务工作、投资审计业务工作以及工会、妇联工作。分管经济责任审计股和重大项目稽查审计股。

周鹏,党组成员、总审计师,负责审计业务、财政审计、专项审计、审计信息化、法制审理、审计学会以及内审协会工作。分管财政金融审计股。

三、内设机构:

(一)办公室(县委审计委员会办公室秘书股)。负责机关日常运转工作。承担机关党建、绩效考核、文明创建、廉政建设、意识形态、创卫、普法、综治、档案、年鉴、人事政工、财务、文书、机要保密、信访、会务、接待、新闻宣传、政务公开、教育培训、调查研究、安保、离退休干部工作。承办县人大建议、县政协提案工作。承担年度项目计划制定、统计、审理工作。承担有关规范性文件的合法性审查以及机关行政复议、行政应诉,按规定召开审计听证会等工作。负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。承担对依法属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计工作进行业务指导和监督、对依法属于审计机关审计监督对象的社会审计机构出具的相关审计报告进行核查等有关工作。承担指导和推广信息技术在审计领域的应用工作。承担县委审计委员会办公室日常工作。

(二)财政金融审计股。组织审计国家有关重大政策措施贯彻落实情况。组织审计县本级财政预算执行情况和其他财政收支。组织审计县直各部门(含所属单位)、乡镇(管理区)预算执行情况、决算草案和其他财政收支。组织审计使用县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。组织审计县政府管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。组织审计国际组织和外国政府援助、贷款项目。组织审计县属国有金融机构和国有资本占控股或主导地位金融机构的境内外资产、负债和损益。组织审计县属国有企业和县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业的境内外资产、负债和损益。组织实施特定事项专项审计调查。

(三)经济责任审计股。对县管党政主要领导干部、县属国有企业和其他单位主要负责人实施经济责任审计。组织开展领导干部自然资源资产离任审计以及污染防治、生态保护与修复情况审计。承担县经济责任审计工作领导小组办公室日常工作。组织实施特定事项专项审计调查。

(四)重大项目稽察审计股。组织审计县政府投资和以县政府投资为主的建设项目、政府与社会资本合作项目、县属国有企业和县属国有资本占控股或主导地位的企业投资的项目以及其他关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目的预算执行、决算和建设运营情况。组织开展对重大建设项目的稽察,跟踪检查各地和相关行业贯彻执行国家投资政策和规定情况。组织开展对县预算内投资项目实施情况的监督和检查。组织实施特定事项专项审计调查。

四、联系方式:

办公室:0716—4732120

财政金融审计股:0716—4739132

经济责任审计股:0716—4734462

重大项目稽察审计股:0716—4737465

五、办公地址:

江陵县审计局办公地址:江陵大道51号。